Faktúra

stravovanie pre MŠ Vernár za 06/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 21040

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK

Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár

IČO dodávateľa: 37115855

Predmet faktúry: stravovanie pre MŠ Vernár za 06/2021

Fakturovaná suma: 809.48 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2021

Dátum doručenia: 07.07.2021

Datum zverejnenia: 08.07.2021

Dokumenty