Faktúra

Potraviny ŠJ MŠ KOM + KUK ( 1043 + 1047 )

Identifikácia

Číslo faktúry: 2101190006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: KORUNA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bytčianska 114, 010 03 Žilina

IČO dodávateľa: 36379450

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KOM + KUK ( 1043 + 1047 )

Fakturovaná suma: 190.35 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 07.07.2021

Datum zverejnenia: 07.07.2021

Dokumenty