Faktúra

Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047

Identifikácia

Číslo faktúry: 202104055

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 4381/5, Nová Dubnica 018 51

IČO dodávateľa: 36307777

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047

Fakturovaná suma: 438.54 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 02.07.2021

Datum zverejnenia: 02.07.2021

Dokumenty