Faktúra

za apríl 2021 - odvoz, prenájom kontajnerov VOK, zneškodnenie a poplatok za uloženie VOK KO

Identifikácia

Číslo faktúry: 1052101543

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: za apríl 2021 - odvoz, prenájom kontajnerov VOK, zneškodnenie a poplatok za uloženie VOK KO

Fakturovaná suma: 453.74 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.05.2021

Dátum doručenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 21.06.2021

Dokumenty