Číslo faktúry: 1052101543
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za apríl 2021 - odvoz, prenájom kontajnerov VOK, zneškodnenie a poplatok za uloženie VOK KO
Fakturovaná suma: 453.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2021
Dátum doručenia: 17.05.2021
Datum zverejnenia: 21.06.2021