Faktúra

Čistiaci prostriedok - MŠ JIL 445

Identifikácia

Číslo faktúry: 2021010446

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: Čistiaci prostriedok - MŠ JIL 445

Fakturovaná suma: 7.48 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.05.2021

Dátum doručenia: 05.05.2021

Datum zverejnenia: 05.05.2021

Dokumenty