Číslo faktúry: 1051201708
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za odvoz komunálneho odpadu za august 2012
Fakturovaná suma: 1156.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2012
Dátum doručenia: 12.09.2012
Datum zverejnenia: 27.09.2012