Faktúra

drevené brikety

Identifikácia

Číslo faktúry: 210034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Ing. Peter Marušin - MARPECO

Adresa dodávateľa: Sabinovská 69, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 10736255

Predmet faktúry: drevené brikety

Fakturovaná suma: 408.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.02.2021

Dátum doručenia: 16.02.2021

Datum zverejnenia: 06.04.2021

Dokumenty