Faktúra

Potraviny ŠJ 445 + 443 + 447

Identifikácia

Číslo faktúry: 1500009

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín

Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín

IČO dodávateľa: 00168912

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ 445 + 443 + 447

Fakturovaná suma: 89.51 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.02.2020

Dátum doručenia: 03.03.2020

Datum zverejnenia: 03.03.2020

Dokumenty