Číslo faktúry: 2190071293
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 30.11.2019 - 23.12.2019 MŠ Jilemnického 445
Fakturovaná suma: 83.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum doručenia: 16.01.2020
Datum zverejnenia: 16.01.2020