Číslo faktúry: 20190683
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pro bts, spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 46866931
Predmet faktúry: Dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o BOZP za 12/2019
Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum doručenia: 09.01.2020
Datum zverejnenia: 09.01.2020