Číslo faktúry: 1051201480
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz VOK KO
Fakturovaná suma: 546.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2012
Dátum doručenia: 13.08.2012
Datum zverejnenia: 15.08.2012