Číslo faktúry: 1500012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín
Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín
IČO dodávateľa: 00168912
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
Fakturovaná suma: 281.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.11.2019
Dátum doručenia: 02.12.2019
Datum zverejnenia: 02.12.2019