Faktúra

Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047.

Identifikácia

Číslo faktúry: 1500009

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín

Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín

IČO dodávateľa: 00168912

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047.

Fakturovaná suma: 309.58 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 29.10.2019

Dátum doručenia: 30.10.2019

Datum zverejnenia: 30.10.2019

Dokumenty