Faktúra

Čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo faktúry: 2019025386

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 525.45 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.10.2019

Dátum doručenia: 22.10.2019

Datum zverejnenia: 22.10.2019

Dokumenty