Číslo faktúry: 20190498
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pro bts, spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 46866931
Predmet faktúry: Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP - 9/2019
Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum doručenia: 02.10.2019
Datum zverejnenia: 02.10.2019