Faktúra

Stavebný materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 70/12

Identifikácia objednávky: 130712-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Peter Klešč-KLEŠČ

Adresa dodávateľa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy

IČO dodávateľa: 34526871

Predmet faktúry: Stavebný materiál

Fakturovaná suma: 4593.26 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 02.08.2012

Datum zverejnenia: 03.08.2012

Dokumenty