Faktúra

Prenájom rohoží 18.6.-15.7.2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 1243230

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Spojená škola Belá

Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO odberateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianská cesta 3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží 18.6.-15.7.2012

Fakturovaná suma: 12.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 17.07.2012

Dátum doručenia: 26.07.2012

Datum zverejnenia: 27.07.2012

Dokumenty