Faktúra

Potraviny za jún 2019 1045 - ŠJ Jilemnického

Identifikácia

Číslo faktúry: 201903857

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51

IČO dodávateľa: 36307777

Predmet faktúry: Potraviny za jún 2019 1045 - ŠJ Jilemnického

Fakturovaná suma: 555.66 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.06.2019

Dátum doručenia: 02.07.2019

Datum zverejnenia: 02.07.2019

Dokumenty