Faktúra

papierové utierky, toaletný papier

Identifikácia

Číslo faktúry: 2019014390

Identifikácia objednávky: 2019021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok

IČO odberateľa: 42234891

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: papierové utierky, toaletný papier

Fakturovaná suma: 48.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.06.2019

Dátum doručenia: 11.06.2019

Datum zverejnenia: 11.06.2019

Dokumenty