Faktúra

Potraviny za 5/2019 1043-ŠJ Komenského= 249,17 1045-ŠJ Jilemnického= 390,82

Identifikácia

Číslo faktúry: 12052019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav

Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51

IČO dodávateľa: 22852841

Predmet faktúry: Potraviny za 5/2019 1043-ŠJ Komenského= 249,17 1045-ŠJ Jilemnického= 390,82

Fakturovaná suma: 639.99 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.05.2019

Dátum doručenia: 07.06.2019

Datum zverejnenia: 07.06.2019

Dokumenty