Faktúra

vývoz a preprava odpadu za marec 2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051200599

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: vývoz a preprava odpadu za marec 2012

Fakturovaná suma: 1109.56 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.04.2012

Dátum doručenia: 17.04.2012

Datum zverejnenia: 29.06.2012

Dokumenty