Faktúra

hygiena - doplnenie zásobníkov tekutého mydla a papierových utierok

Identifikácia

Číslo faktúry: 815578

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ľ.Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá

IČO dodávateľa: 36226947

Predmet faktúry: hygiena - doplnenie zásobníkov tekutého mydla a papierových utierok

Fakturovaná suma: 58.44 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 29.05.2012

Dátum doručenia: 30.05.2012

Datum zverejnenia: 30.05.2012

Dokumenty