Faktúra

Údržba počítačovej siete v MŠ Jilemnického, rozšírenie káblovej a wifi siete

Identifikácia

Číslo faktúry: 1812017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: ML - Print, Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Údržba počítačovej siete v MŠ Jilemnického, rozšírenie káblovej a wifi siete

Fakturovaná suma: 230.28 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.11.2017

Dátum doručenia: 09.11.2017

Datum zverejnenia: 09.11.2017

Dokumenty