Faktúra

Spotrebný materiál - 445 - MŠ Jilemnického

Identifikácia

Číslo faktúry: 007

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Zdena Miloševová

Adresa dodávateľa: Gorkého 488/34, Nová Dubnica 018 51

IČO dodávateľa: 35359617

Predmet faktúry: Spotrebný materiál - 445 - MŠ Jilemnického

Fakturovaná suma: 475.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.05.2017

Dátum doručenia: 02.06.2017

Datum zverejnenia: 02.06.2017

Dokumenty