Faktúra

Toner do tlačiarne

Identifikácia

Číslo faktúry: 0962017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: ML - Print, Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Toner do tlačiarne

Fakturovaná suma: 182.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.06.2017

Dátum doručenia: 02.06.2017

Datum zverejnenia: 02.06.2017

Dokumenty