Faktúra

Prenájom rohoží za obdobie 26.3-22.4.2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 1224662

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Spojená škola Belá

Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO odberateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianská cesta 3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie 26.3-22.4.2012

Fakturovaná suma: 11.76 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.04.2012

Dátum doručenia: 02.05.2012

Datum zverejnenia: 03.05.2012

Dokumenty