Faktúra

Spotrebný tovar - výtvarný materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 21713968

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: NOMILAND, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Spotrebný tovar - výtvarný materiál

Fakturovaná suma: 326.84 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.03.2017

Dátum doručenia: 27.03.2017

Datum zverejnenia: 27.03.2017

Dokumenty