Faktúra

prenájom hygienických rohoží

Identifikácia

Číslo faktúry: 111112732

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Berendsen Textil Servis, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Drietoma 920

IČO dodávateľa: 44506031

Predmet faktúry: prenájom hygienických rohoží

Fakturovaná suma: 76.42 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.01.2012

Dátum doručenia: 21.02.2012

Datum zverejnenia: 21.02.2012

Dokumenty