Faktúra

prenájom hygienických rohoží 1.12.2011 - 31.12.2011

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Berendsen Textil Servis, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Drietoma 920

IČO dodávateľa: 44506031

Predmet faktúry: prenájom hygienických rohoží 1.12.2011 - 31.12.2011

Fakturovaná suma: 55.73 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2011

Dátum doručenia: 09.01.2012

Datum zverejnenia: 11.01.2012

Dokumenty