Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 11.06.2021 | poistné 4419008532 |
7.38 € s DPH | Obec Poľanovce | PKF, s.r.o. |
Faktúra | 02.06.2021 | prevádzkovanie vodovodu 2100013 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Ondrej Hovančík |
Faktúra | 02.06.2021 | odvoz TKO 1032102079 |
123.62 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
Zmluva | 19.05.2021 | Dotácia pre DHZ obce 321 1032 |
3000.00 €/rok s DPH | Obec Poľanovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
Faktúra | 12.05.2021 | elektrina 2290135094 |
205.52 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
Faktúra | 10.05.2021 | odvoz TKO 1032101733 |
97.30 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
Faktúra | 10.05.2021 | STP APV WINPAM, WINIBEU 5590035809 |
155.35 € s DPH | Obec Poľanovce | IVES |
Faktúra | 08.05.2021 | bet.oceľ V 12 02572021 |
28.51 € s DPH | Obec Poľanovce | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
Faktúra | 08.05.2021 | elektrina 22700001456 |
130.00 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE a.s. |
Faktúra | 08.05.2021 | telefón 8282550504 |
22.98 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
Faktúra | 28.04.2021 | materiál 02272021 |
80.51 € s DPH | Obec Poľanovce | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
Faktúra | 23.04.2021 | prevádzkovanie vodovodu 2100004 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Ondrej Hovančík |
Faktúra | 23.04.2021 | elektrina 2290135094 |
483.70 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
Faktúra | 23.04.2021 | telefón 8280709208 |
22.98 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom |
Faktúra | 23.04.2021 | odvoz TKO 1032101213 |
146.78 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
Faktúra | 09.04.2021 | servis tlačiarne 21114 |
20.00 € s DPH | Obec Poľanovce | ADCOMP, s.r.o. |
Zmluva | 09.04.2021 | zmena doby trvania Dodatok č. 1 |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | ŠÚ SR |
Faktúra | 07.04.2021 | rozbor vody 18210090 |
149.16 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS a.s. |
Faktúra | 31.03.2021 | internet 135007 |
159.36 € s DPH | Obec Poľanovce | LEVONET, s.r.o. |
Faktúra | 31.03.2021 | preprava materiálu 20210040 |
48.00 € s DPH | Obec Poľanovce | FRAMARIL s.r.o. |