Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 18.01.2022 | Telefón 8297329478 |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | T- COM |
Faktúra | 18.01.2022 | Poistenie majetku 5002287167 |
467.74 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 18.01.2022 | Členské 2022 2022021 |
211.20 € s DPH | Obec Olšavica | OZ MAS LEV |
Faktúra | 18.01.2022 | Pož. proj. MŠ 202201 |
60.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Janščak, Kežmarok |
Faktúra | 18.01.2022 | El. OcÚ 2290103595 |
411.85 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 18.01.2022 | El. kuchyňa 2290115965 |
351.46 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 18.01.2022 | Žaluzie 22002 |
325.20 € s DPH | Obec Olšavica | ELTRADE Ing. PAVELEK SNV |
Faktúra | 18.01.2022 | El. 6 OM - vyúčtovanie - dobropis 2270001425 |
108.49 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
Faktúra | 11.01.2022 | Obecné noviny |
98.80 € s DPH | Obec Olšavica | INPROST |
Faktúra | 11.01.2022 | Mobil |
29.49 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
Faktúra | 11.01.2022 | Cenné papiere 21302021 |
63.11 € s DPH | Obec Olšavica | PRIMA BANKA |
Faktúra | 11.01.2022 | Stav. dozor MŠ 72021 |
200.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ján Džugan |
Faktúra | 11.01.2022 | Poistenie majetku 6813130387 |
59.70 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 11.01.2022 | Čistenie komína MŠ 210594 |
25.00 € s DPH | Obec Olšavica | Kominárstvo PP |
Faktúra | 11.01.2022 | Poistenie majetku |
10.80 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 11.01.2022 | Poistenie majetku |
112.89 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
Faktúra | 11.01.2022 | Členské 2022 |
18.62 € s DPH | Obec Olšavica | RVC Štrba |
Faktúra | 11.01.2022 | Prev. vodovodu 12/21 20210708 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany |
Faktúra | 11.01.2022 | Mzdy konzul. 211012024 |
30.00 € s DPH | Obec Olšavica | IFOSOFT PREŠOV |
Faktúra | 11.01.2022 | Odvoz TDO 12/2021 1032105626 |
425.68 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER |