Faktúra

Faktúra za služby pevnej siete za 02/2014

Identifikácia

Číslo faktúry: 7759637019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 1020083001

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Faktúra za služby pevnej siete za 02/2014

Fakturovaná suma: 44.72 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.03.2014

Dátum doručenia: 10.03.2014

Datum zverejnenia: 18.03.2014

Dokumenty