Číslo faktúry: 1051301846
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za mesiac október - VOK KO
Fakturovaná suma: 1242.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2013
Dátum doručenia: 18.11.2013
Datum zverejnenia: 14.01.2014