Faktúra

za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2013

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051301845

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2013

Fakturovaná suma: 659.92 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.11.2013

Dátum doručenia: 15.11.2013

Datum zverejnenia: 14.01.2014

Dokumenty