Číslo faktúry: 1359700
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží 09.9.-06.10.2013
Fakturovaná suma: 17.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2013
Dátum doručenia: 14.10.2013
Datum zverejnenia: 16.10.2013