Číslo faktúry: 11092013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jaroslav Košťál - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33 , Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: potraviny 1045, 1043 ŠJ Jilemnického ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 515.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2013
Dátum doručenia: 07.10.2013
Datum zverejnenia: 07.10.2013