Faktúra

Stavebný materiál - kotolňa na drevoštiepku pre telocvičňu, premostenie Gen. Svobodu-Pisarovská.

Identifikácia

Číslo faktúry: 94/13

Identifikácia objednávky: 020913-2

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Peter Klešč-KLEŠČ

Adresa dodávateľa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy

IČO dodávateľa: 34526871

Predmet faktúry: Stavebný materiál - kotolňa na drevoštiepku pre telocvičňu, premostenie Gen. Svobodu-Pisarovská.

Fakturovaná suma: 721.58 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 23.09.2013

Datum zverejnenia: 24.09.2013

Dokumenty