Faktúra

Prenájom rohoží 12.8.-8.9.2013

Identifikácia

Číslo faktúry: 1353575

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Spojená škola Belá

Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO odberateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Lindstrom,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží 12.8.-8.9.2013

Fakturovaná suma: 12.48 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.09.2013

Dátum doručenia: 16.09.2013

Datum zverejnenia: 18.09.2013

Dokumenty