Faktúra

Stavebný materiál.

Identifikácia

Číslo faktúry: 86/13

Identifikácia objednávky: 060813-3

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Stavebný materiál.

Fakturovaná suma: 641.93 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 13.09.2013

Datum zverejnenia: 13.09.2013

Dokumenty