Číslo faktúry: 1051301494
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a prepravu odpadu za obdobie august 2013 - KO
Fakturovaná suma: 937.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2013
Dátum doručenia: 11.09.2013
Datum zverejnenia: 12.09.2013