Faktúra

toaletný papier, papierove utierky

Identifikácia

Číslo faktúry: 31

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Zdena Miloševova

Adresa dodávateľa: M.Gorkého 488/34, 01851 Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 35359617

Predmet faktúry: toaletný papier, papierove utierky

Fakturovaná suma: 165.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.09.2013

Dátum doručenia: 10.09.2013

Datum zverejnenia: 10.09.2013

Dokumenty