Faktúra

Stavebný materiál.

Identifikácia

Číslo faktúry: 64/13

Identifikácia objednávky: 190713-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Peter Klešč-KLEŠČ

Adresa dodávateľa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy

IČO dodávateľa: 34526871

Predmet faktúry: Stavebný materiál.

Fakturovaná suma: 532.48 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 30.07.2013

Datum zverejnenia: 31.07.2013

Dokumenty