Faktúra

potraviny 1045,1043-ŠJ Jilemnického, Komenského

Identifikácia

Číslo faktúry: 04032013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Jaroslav Košťál - IDEÁL

Adresa dodávateľa: SNP 767/33 , Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 22852841

Predmet faktúry: potraviny 1045,1043-ŠJ Jilemnického, Komenského

Fakturovaná suma: 448.84 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.03.2013

Dátum doručenia: 04.04.2013

Datum zverejnenia: 04.04.2013

Dokumenty