Faktúra

Cukrárenské výrobky do kaviarne ( za mesiac - jún )

Identifikácia

Číslo faktúry: 2622125

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Mňam s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 3017/47B, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 51031175

Predmet faktúry: Cukrárenské výrobky do kaviarne ( za mesiac - jún )

Fakturovaná suma: 2329.16 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2026

Dátum doručenia: 30.06.2026

Datum zverejnenia: 05.10.2026

Dokumenty