Faktúra

Prevádzka a údržba energ. zariadenia 08/26.

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2026/210

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Prevádzka a údržba energ. zariadenia 08/26.

Fakturovaná suma: 590.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.08.2026

Dátum doručenia: 24.08.2026

Datum zverejnenia: 02.09.2026

Dokumenty