Faktúra

06/2026 - odvoz, uloženie a uskladnenie KO

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: 06/2026 - odvoz, uloženie a uskladnenie KO

Fakturovaná suma: 1255.58 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 08.07.2026

Datum zverejnenia: 10.08.2026

Dokumenty