Faktúra

materiál VO

Identifikácia

Číslo faktúry: 2000043326

Identifikácia objednávky: 17/2026

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 339.46 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.06.2026

Dátum doručenia: 26.06.2026

Datum zverejnenia: 26.06.2026

Dokumenty