Číslo faktúry: 0021070554
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika, a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO dodávateľa: 51865467
Predmet faktúry: Vyúčtovanie spotreby elektriky - preplatok
Fakturovaná suma: 64.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.01.2026
Dátum doručenia: 19.01.2026
Datum zverejnenia: 27.03.2026