Číslo faktúry: DF2026/67
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Školské pomôcky pre HN.
Fakturovaná suma: 1560.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2026
Dátum doručenia: 09.03.2026
Datum zverejnenia: 16.03.2026