Faktúra

DF za prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026

Identifikácia

Číslo faktúry: 19/2026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026

Fakturovaná suma: 50.04 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.01.2026

Dátum doručenia: 06.02.2026

Datum zverejnenia: 19.02.2026

Dokumenty